|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2250007544 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
84.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240010109 |
15.4.2024 |
Dobropis spotreby |
Energie2, a.s. |
46113177 |
502.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
225007545 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,706.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240024867 |
22.8.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
226.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240040232 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,184.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
13.2.2024 |
Výmena a montáž plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
2,235.13 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 07/2024 Lesy |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
08/2024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,523.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2024 |
13.12.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,620.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052024 |
14.5.2024 |
Ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,894.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
13.2.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,750.08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.01/2025/Lesy |
20.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 01/2025/Lesy |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.03/2025/Lesy |
20.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 03/2025/Lesy |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
22.1.2025 |
ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,015.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2024 |
17.6.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,300.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
13.3.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,645.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2024 |
5.11.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,973.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
12.2.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,833.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 7/2023 |
30.1.2023 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti. |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|