| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2505013 |
22.5.2025 |
predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
13.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406100 |
2.7.2024 |
Predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512040 |
23.12.2025 |
predplatné dvojtýždenníka na rok 2026 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512084 |
8.1.2026 |
inzercia pohľadnica |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240326 |
8.4.2024 |
Oprava Vap stroja |
LUX Prešov s.r.o. |
36478598 |
689.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F260035 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
81.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250344 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
10.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240222017 |
22.1.2025 |
Doména ekos-sl.sk rok predĺženie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501000432 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
251.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
150.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252628 |
6.6.2025 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2026 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241186 |
10.12.2024 |
Aktivácia a zmena DPH + licencia zmena DPH |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260216 |
20.3.2026 |
E-kasa |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
251.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200251173 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114594 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
78.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114622 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
16.88 EUR |