Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2505013 22.5.2025 predplatné časopisu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  13.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2406100 2.7.2024 Predplatné časopisu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  9.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2512040 23.12.2025 predplatné dvojtýždenníka na rok 2026 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  21.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2512084 8.1.2026 inzercia pohľadnica Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240326 8.4.2024 Oprava Vap stroja LUX Prešov s.r.o. 36478598  689.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 250054 25.4.2025 nákup materiálu Inštala Nová spol s.r.o. 36483176  68.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 240087 14.5.2024 Nákup materiálu INŚRALA NOVA spol. s. r.o. 36483176  60.50 EUR 
Detail Faktúra došlá F260035 18.3.2026 nákup materiálu INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. 36483176  81.52 EUR 
Detail Faktúra došlá F240220 11.10.2024 nákup materiálu INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. 36483176  7.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 250344 30.12.2025 nákup materiálu INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. 36483176  10.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 240222017 22.1.2025 Doména ekos-sl.sk rok predĺženie EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. 36485161  17.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2501000432 1.12.2025 nákup materiálu MK-Interier s.r.o. 36491039  251.61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 892025 19.9.2025 Nákup nábytku MK-Interier s.r.o. 36491039  150.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 242295 7.6.2024 Technická podpora MK-soft MK-soft, s.r.o. 36491594  39.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 252628 6.6.2025 technická podpora MK-soft do 30.6.2026 MK-soft, s.r.o. 36491594  46.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241186 10.12.2024 Aktivácia a zmena DPH + licencia zmena DPH COMCAS s.r.o. 36494721  117.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260216 20.3.2026 E-kasa COMCAS s.r.o. 36494721  251.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 200251173 30.12.2025 nákup materiálu COMCAS s.r.o. 36494721  1,065.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114594 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  78.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114622 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  16.88 EUR 
Nastavenia cookies