Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2240035908 | 14.11.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 480.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2250002452 | 12.2.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 672.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240021281 | 16.7.2024 | Dodávka elektriny | Energie2, a.s. | 46113177 | 237.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2250023452 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 296.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2250023451 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 380.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2250023450 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 76.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 225007546 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 698.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2250007544 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 84.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240010109 | 15.4.2024 | Dobropis spotreby | Energie2, a.s. | 46113177 | 502.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 225007545 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,706.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240024867 | 22.8.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 226.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240040232 | 9.12.2024 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,184.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024002 | 13.2.2024 | Výmena a montáž plynového kotla | GASKLIMAT s.r.o. | 46166190 | 2,235.13 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2024 Lesy | 17.1.2024 | Zmluva o dielo č. 07/2024 Lesy | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | |
Detail | Faktúra došlá | 08/2024 | 22.8.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 2,523.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 13.12.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,620.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 052024 | 14.5.2024 | Ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 2,894.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 13.2.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,750.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 03/2025 | 22.5.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,612.50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | č.01/2025/Lesy | 20.1.2025 | Zmluva o dielo č. 01/2025/Lesy | Drevobar s.r.o. | 46226940 |