|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
36/2025 |
25.4.2025 |
Znalecký posudok |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92513288 |
25.4.2025 |
Office FTTH 4/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025007517 |
25.4.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
368.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111250264 |
25.4.2025 |
nákup matreiálu |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
219.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032042025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2,923.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2504001 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,058.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250125 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
354.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025092 |
25.4.2025 |
nkládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
110.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025093 |
25.4.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
138.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
253429 |
29.4.2025 |
ročná licencia elo.sk. |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0397/2025 |
29.4.2025 |
analýza vôd, skládkové plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,669.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2504019 |
29.4.2025 |
uverejnenie inzercie |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
97.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
992025 |
29.4.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,830.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20250526 |
7.5.2025 |
spojovací materiál |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025008038 |
7.5.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
3.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101250787 |
7.5.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
6,386.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025079 |
7.5.2025 |
spáva siete a pc 04/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
837/2025 |
7.5.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,957.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250130 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
295.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0252300257 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
168.74 EUR |