|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
251565 |
31.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
16.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5833456360 |
31.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
354.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1125009082 |
31.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,880.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2025/Lesy |
1.4.2025 |
Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
225030624 |
4.4.2025 |
Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
225030642 |
4.4.2025 |
zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2025 |
9.4.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. |
JUDr. Stanislav Lampart |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2025 |
9.4.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. |
RNDr. Valentín Švidroň |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2025058 |
11.4.2025 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV250105 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
779.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0280325 |
11.4.2025 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250081 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
672.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250303 |
11.4.2025 |
Zhodnotenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
31.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2503027 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,662.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
825510321 |
25.4.2025 |
oprava auta |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
38.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35-2025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
095032025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
600.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |