Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025024 31.3.2025 kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 251565 31.3.2025 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  16.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 5833456360 31.3.2025 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  354.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125009082 31.3.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,880.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2025/Lesy 1.4.2025 Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy Roman Šima 34916792   
Detail Faktúra došlá 225030624 4.4.2025 Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030642 4.4.2025 zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  553.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2025 9.4.2025 Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. JUDr. Stanislav Lampart    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2025 9.4.2025 Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. RNDr. Valentín Švidroň    
Detail Faktúra došlá 2025058 11.4.2025 správa siete a pc Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250105 11.4.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  779.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 0280325 11.4.2025 preprava vozidlom J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250081 11.4.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 36168475  672.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 250303 11.4.2025 Zhodnotenie odpadu RBG Slovakia s.r.o. 368112251  31.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2025 11.4.2025 pestovna činnosť Roman Šima 34916792  560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503027 25.4.2025 Nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  2,662.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 825510321 25.4.2025 oprava auta Scania Slovakia s.r.o. 35826649  38.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 35-2025 25.4.2025 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  92.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 095032025 25.4.2025 nákup materiálu REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  600.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 250054 25.4.2025 nákup materiálu Inštala Nová spol s.r.o. 36483176  68.52 EUR 
Nastavenia cookies