Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024025286 10.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  540.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024175 10.12.2024 ochranná pracovná obuv a odev Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2024 13.12.2024 ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  5,620.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 20244076 13.12.2024 úprava terénnych plôch Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. 31953492  203.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4457503875 13.12.2024 dodávka zemného plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2,725.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 03492024 13.12.2024 1100 L MOK na komunálny odpad BINS s.r.o. 45510393  5,700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03482024 13.12.2024 1100 MOK nádoby žlté, modré, zelené BINS s.r.o. 45510393  18,240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242356 13.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Mária Kapallová -KAPAP 33952264  67.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032481 13.12.2024 zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 824511005 13.12.2024 oprava vozidla SL 443 BY Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,417.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 016122024 13.12.2024 oprava vyklápača REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  16,092.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2024 17.12.2024 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Torreol, s.r.o. 51127989   
Detail Faktúra došlá 5255077342 30.12.2024 oprava vozidla MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. 35733209  782.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2411026 30.12.2024 recyklácia stavebných odpadov GP-TRANS, spol. s.r.o. 36516732  886.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 202431158 30.12.2024 zhodnotenie plastov NATUR-PACK, a.s. 35979798  9,309.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240327 30.12.2024 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  4,306.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 34312170 30.12.2024 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  242.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240353 30.12.2024 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,804.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240354 30.12.2024 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,621.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240352 30.12.2024 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,184.03 EUR 
Nastavenia cookies