| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250006 |
28.1.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,949.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240002 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240211 |
13.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3117241289 |
9.9.2024 |
zneškodnie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,833.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00694 |
11.10.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
6,774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506002 |
16.7.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,672.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240003 |
23.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,614.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2526500077 |
12.3.2026 |
oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
6,566.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241865 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,556.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2402001 |
21.2.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,495.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2402001 |
1.3.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,495.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2025 |
17.3.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
6,482.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202603002 |
17.4.2026 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,420.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118242102 |
22.1.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,389.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250787 |
7.5.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
6,386.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260108 |
16.2.2026 |
demolačné a stavebné práce zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7122025 |
29.12.2025 |
demolačné a stavebné práce v objekte zberný dvor EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1312026 |
26.1.2026 |
demolačné a stavebné práce- Zberný dvor EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251587 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
6,309.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241559 |
28.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,306.35 EUR |