| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241219 |
22.1.2025 |
Pomocné práce pri čistení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,011.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241203 |
9.12.2024 |
pomocné práce pri čistení |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,011.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262025 |
26.6.2025 |
Oprava závady riadenia motora |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
10,931.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241109 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,866.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2524050154 |
2.7.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
10,831.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240905 |
9.9.2024 |
práce pri čistení separovaného zberu. |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241003 |
18.10.2024 |
pomocné práce pri čistení plastov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241103 |
19.11.2024 |
pomoc pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240804 |
22.8.2024 |
práce pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250006 |
25.8.2025 |
oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
10,436.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241679 |
19.11.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,422.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241235 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,413.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240468 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,413.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230 |
6.12.2024 |
príves |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
10,396.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230143 |
21.8.2026 |
oprava trativodu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
10,334.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na nákup -Závesné veľkoobjemové kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260180 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452026 |
21.7.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
10,110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
25.4.2025 |
Zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
10,099.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240851 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,095.14 EUR |