| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411055 |
9.12.2024 |
servisné práce na vozidle |
Petros service s.r.o. |
50389840 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240142 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
47.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260681 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
VT-Hadice s.r.o. |
36574791 |
47.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252628 |
6.6.2025 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2026 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520494 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Tinea s.r.o. |
45958661 |
46.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240879 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
45.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261002158 |
18.3.2026 |
update ekon.softveru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251002143 |
17.3.2025 |
upgrade softvéru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026658 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
43.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
13.1.2026 |
pneuservisné práce |
Metod Hudák |
47629011 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240215 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
42.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1032024 |
19.3.2024 |
1.hod práce stroja ,manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260112 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241346 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50-2024 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300089 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241700 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
39.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242774 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
39.34 EUR |