Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 240017 21.2.2024 Oprava žalúzií LH-MONT s.r.o. 47562234  85.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 87-2024 22.8.2024 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  85.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20251020 27.10.2025 zostatok PHM SL 534BN Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  84.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025115 14.7.2025 Nákup materiálu Slavomír Hrebík-HIT 46859314  84.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 6862182803 22.8.2024 nájomné ocel.fliaš r.2024 Messer Tatragas, spol.s.r.o. 00685852  84.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250049783 7.11.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  84.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 240144 4.6.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  84.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250007544 17.3.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  84.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1959887923 26.3.2024 Telefónne poplatky
Orange Slovensko, a.s. 35697270  83.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113828 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  83.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024084 8.2.2024 Nákup materiálu Adriána Hudáková - SuperAutoShop 47756161  83.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250002450 12.2.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  83.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025234 20.11.2025 Nakladanie odpadu EKOLIKVID s.r.o. 50209329  83.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025180 25.8.2025 nakládka pneumatík EKOLIKVID s.r.o. 50209329  83.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250239 21.2.2025 nákup kancel. potrieb Mária Kapallová -KAPAP 33952264  82.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240243 25.9.2024 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 2240243  82.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5401943324 8.3.2024 Nákup materiálu Alza.sk 36562939  81.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 121-2024 11.10.2024 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  80.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114594 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  78.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 250026 4.2.2025 nákup materálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  78.16 EUR 
Nastavenia cookies