Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024182 5.11.2024 správa siete a pc Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024049 5.4.2024 Správa siete a PC Slavomír Hrebík -HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024127 2.8.2024 oprava siete a PC Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024202 6.12.2024 správa siete a pc Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025444 17.10.2025 tlač na samoprepis Ján Pavlovský 43531041  185.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3102025 20.10.2025 Samoprepisovacie tlačivo vážny lístok Ján Pavlovský 43531041  185.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240051 13.3.2024 Nákup materiálu, pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  185.18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 812025 13.1.2025 Úradná skúška VTZ TZ pre zariadenia SPP REVÍZIE, s.r.o 51193965  185.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260022 16.2.2026 vodárenské a údržbárske práce Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  182.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 260076 20.3.2026 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  182.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251072 3.6.2025 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  180.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250044288 10.10.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  180.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 240079 22.8.2024 oprava vozidla Róbert Budzák 34915311  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230089 17.6.2024 Prepravné náklady NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240301 5.4.2024 Aktualizácia rozpočtu stavby Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240134 22.1.2025 oprava vozidla Róbert Budzák 34915311  179.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024226 21.5.2024 Tlač na samoprepis A5 Ján Pavlovský 43531041  179.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024415 2.10.2024 samoprepis vážny lístok Ján Pavlovský 43531041  179.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 32250076 28.7.2025 likvidácia odpadových vôd na ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  178.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030624 4.4.2025 Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Nastavenia cookies