|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
5.4.2024 |
Zemné, výkopové práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
640.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240013 |
4.9.2024 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240015 |
2.10.2024 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
17.6.2024 |
Zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20250001 |
3.3.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
320.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MZP-PSK-401202FQV9 |
11.3.2025 |
Zariadenie na zber odpadov "EKOS" |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
478,153.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
7.2.2025 |
Zameranie skládky |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,134.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24024 |
9.7.2024 |
Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2024 |
23.4.2024 |
Zalesňovanie |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1024091357 |
9.9.2024 |
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 09/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030160 |
8.2.2024 |
Zabezpečenie technických zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224032038 |
5.11.2024 |
zabezpečenie technických elektr. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 3 |
19.9.2022 |
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK,a.s. |
NATUR-PACK, a.s. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 4 |
17.2.2023 |
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
224031603 |
4.9.2024 |
zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
225031031 |
3.6.2025 |
zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
225030233 |
3.3.2025 |
zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
225030830 |
7.5.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224031835 |
2.10.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení za mesiac september 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |