Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 224032481 13.12.2024 zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030352 8.3.2024 Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030984 4.6.2024 Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031268 14.7.2025 zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030642 4.4.2025 zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031853 29.11.2024 zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031202 9.7.2024 Zabezpečenie funkcie technika LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030562 5.4.2024 Zabezpečenie funkcie technika LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032305 6.12.2024 zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030425 3.3.2025 zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032500 21.2.2025 zabezp. funkcie technika za 4 Q. LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031288 14.7.2025 zabez. funkcie technika PO LIVONEC SK s.r.o. 48121347  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/08 16.7.2025 za obsluhu prac. strojov METMETAL s.r.o. 50821164  3,265.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202502823 12.5.2025 vývoz kontajnerov AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  1,041.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 202406496 14.11.2024 vývoz kontajnerov AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  3,775.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240006437 8.3.2024 Vyúčtovanie energií Energie2, a.s. 46113177  1,620.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 240015 14.5.2024 Výroba ozubených kolies na fermentor SOFER spol. s.r.o. 44372078  2,880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 197-2024 30.12.2024 výroba hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 732024 16.7.2024 Výroba hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  201.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 16-2025 17.3.2025 výroba hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  55.00 EUR 
Nastavenia cookies