Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2250035 17.3.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  656.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250047 17.3.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,420.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250048 17.3.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  162.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024344 22.8.2024 nákup materiálu Ján Pavlovský 43531041  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300541 22.8.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 12250170 27.6.2025 nákup materiálu LOG systems, s.r.o. 31393381  861.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 202410033 22.8.2024 nákup materiálu Poľana podielnicke družstvo 36473952  375.30 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250263 27.6.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  53.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 252001421 27.6.2025 nákup materiálu Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858  188.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242743 9.12.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  1,332.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 001032025 17.3.2025 nákup materiálu REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  141.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025030 17.10.2025 nákup materiálu Rudolf Dlugoš 34313711  3,567.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230324 9.12.2024 nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  207.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250246 17.10.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  618.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 240526 9.12.2024 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  899.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251331 14.7.2025 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  553.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250266 17.10.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  583.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 101241700 22.8.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  39.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242774 9.12.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  39.34 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250081 26.3.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  1,256.70 EUR 
Nastavenia cookies