Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024008889 6.5.2024 Nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  207.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242356 13.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Mária Kapallová -KAPAP 33952264  67.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024026658 30.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  43.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024026824 30.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  29.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025007517 25.4.2025 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  368.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025008038 7.5.2025 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  3.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 250100633 1.12.2025 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  32.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024004366 1.3.2024 Nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  268.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250102766 5.12.2025 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  349.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024004582 8.3.2024 Nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  16.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025016149 16.9.2025 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  139.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024022235 5.11.2024 Nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  121.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025435 22.9.2025 nákup kancelárskych potrieb Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  51.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025017336 30.9.2025 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  2.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024023073 19.11.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  4.98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1492025 6.10.2025 Nákup kancelárskeho nábytku Kondela s.r.o. 36409154  193.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2551087225 7.10.2025 nákup kancelárskeho nábytku Kondela s.r.o. 36409154  236.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250239 21.2.2025 nákup kancel. potrieb Mária Kapallová -KAPAP 33952264  82.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 184-2024 30.12.2024 nákup hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122024 13.3.2024 Nákup hadíc Petrilák Jozef 10771000  61.00 EUR 
Nastavenia cookies