| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300910 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
407.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025028 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
2,763.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87-2024 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025115 |
14.7.2025 |
Nákup materiálu |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
84.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300439 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
199.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025280 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
807.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240215 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
42.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024189 |
21.11.2024 |
nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240318 |
5.4.2024 |
Nákup materiálku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
19.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250026 |
4.2.2025 |
nákup materálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400247 |
5.11.2024 |
nákup materálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
981.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00552024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,493.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00542024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
633.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
26.3.2025 |
nákup KUKA nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
31.3.2025 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/1/2024 |
13.2.2024 |
Nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
527.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02752024 |
2.10.2024 |
nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,875.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01852024 |
9.7.2024 |
Nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
4,479.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03202024 |
21.11.2024 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
4,479.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |