Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1966021858 27.6.2025 nákup materiálu - telefónov Orange Slovensko, a.s. 35697270  802.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 5778307831 15.4.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  256.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1960100549 15.4.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5815014844 9.12.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  244.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 5847134674 14.7.2025 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  322.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/24 25.9.2024 nakládka odpadu Ondrej Waclav 44186738  3,960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2024 30.12.2024 nakládka odpadu Ondrej Waclav 44186738  1,267.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/24 14.11.2024 nakládka odpadu Ondrej Waclav 44186738  396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 16.7.2024 Oprava poklopu Ondrej Marek 36168475  78.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 29.7.2024 Nákup materiálu Ondrej Marek 47747676  78.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 253429 29.4.2025 ročná licencia elo.sk. Odpadový hospodár s.r.o. 46708740  1,845.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 263460 4.5.2026 ročná licencia elo Odpadový hospodár s.r.o. 46708740  1,845.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 243132 9.7.2024 školenie o odpadoch Odpadový hospodár s.r.o. 46708740  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1392025 6.10.2025 e-školenie o odpadoch Odpadový hospodár s.r.o. 46708740  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 253722 7.10.2025 e-školenie o odpadoch Odpadový hospodár s.r.o. 46708740  123.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 02/2016 Lesy 12.1.2016 Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica,smrekovec, príp. listnatá vláknina Obchodná činnosť Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 03/2013 Lesy 16.1.2013 Dodávka dreviny-jedľa, smrek Obchodná činnosť Jozef Mačuga    
Detail Faktúra došlá 2124161 10.1.2025 súčinnosť pri manipulácii s odpadom Obec Hniezdne 00329886  570.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001 8.2.2024 Spolusúčinnosť separovaný zber Obec Čirč 00329835  2,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230297 7.11.2025 nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  2,432.80 EUR 
Nastavenia cookies