|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2025 |
18.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
240968 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
94.94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024/Lesy |
31.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.052020 Lesy |
20.7.2020 |
Drevná hmota jedľa, smrek... |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.05/2021/Lesy |
13.1.2021 |
Drevná hmota jedľa, smrek... |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.05/2022/Lesy |
10.1.2022 |
Dodávka drevnej hmoty |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 9/2023 |
31.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
202518 |
25.4.2025 |
preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
2,029.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202457 |
30.12.2024 |
kontrola a konzultácia za 4Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202442 |
11.10.2024 |
kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2024 |
12.3.2024 |
Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... |
HURINES, s.r.o. |
36 449 237 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
202434 |
9.7.2024 |
Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
26.3.2024 |
Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
1,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
6.5.2024 |
Zhodnotenie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,605.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
26.9.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
2.10.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024110 |
2.7.2024 |
|
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,632.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
29.7.2024 |
spracovanie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,690.24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KP zmluva č. 02/2017 |
16.1.2017 |
Dodávka drevnej hmoty |
HERSTEK MILAN, spol. s r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva |
8.2.2016 |
Dodávka drevnej hmoty |
HERSTEK MILAN, spol. s r.o. |
|
|