| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24230035 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 30.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230224 | 9.9.2024 | doprava | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 341.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230003 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 77.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230001 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 231.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230176 | 4.8.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 64.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230049 | 12.5.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 968.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230305 | 1.12.2025 | stavebné práce | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 4,327.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2025 | 12.8.2025 | Rekonštrukcia areálu zberného dvora spoločnosti | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 324,376.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230089 | 17.6.2024 | Prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230310 | 5.12.2025 | Strk fr 16-32 | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 127.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230005 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 104.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252302227 | 12.9.2025 | nakládka odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 86.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230226 | 12.9.2025 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 315.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26230018 | 17.4.2026 | stavebné práce -Zariadenie na zber odpadov | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 11,787.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230005 | 7.2.2025 | Nákup materiálu, nakládka odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 426.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230135 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 309.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230008 | 11.3.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 193.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230181 | 22.8.2024 | prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 142.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230324 | 9.12.2024 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 207.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26230003 | 16.2.2026 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 123.93 EUR |