Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 732024 18.3.2024 Servisné práce na MČOV I.SEMEX, a.s. 35756586  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22024 13.3.2024 Servisné práce na MČOV I.SEMEX, a.s. 35756586  204.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2025 18.3.2025 Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku I.SEMEX, a.s. 35756586   
Detail Faktúra došlá 5255077342 30.12.2024 oprava vozidla MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. 35733209  782.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 5255071236 6.2.2024 Oprava vozidla MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. 35733209  154.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 25201275 6.6.2025 certifikovaný kurz ENVIRO špecialista Verlag Dashover s.r.o. 35730129  1,084.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 7609815 30.12.2024 oprava vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  254.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7608928 31.5.2024 Oprava vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  438.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7611671 20.3.2026 oprava vozidla SL 149 BL Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  4,185.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7609083 9.7.2024 Oprava vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  2,518.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7611422 27.1.2026 Oprava vozidla SL 149 BL Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  409.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 7611030 10.10.2025 servis vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  456.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 250100633 1.12.2025 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  32.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 250102766 5.12.2025 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  349.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 260034838 14.4.2026 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  149.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 260037372 17.4.2026 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  55.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 260006880 3.2.2026 kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  304.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 5833456360 31.3.2025 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  354.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1961699740 22.8.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  595.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 5782894447 6.5.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  288.70 EUR 
Nastavenia cookies