Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 25230310 5.12.2025 Strk fr 16-32 NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  127.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230005 8.3.2024 Nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  104.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 252302227 12.9.2025 nakládka odpadu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  86.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230226 12.9.2025 nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  315.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 26230018 17.4.2026 stavebné práce -Zariadenie na zber odpadov NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  11,787.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230005 7.2.2025 Nákup materiálu, nakládka odpadu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  426.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230135 9.7.2024 Nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  309.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230008 11.3.2025 nakladanie odpadu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  193.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230181 22.8.2024 prepravné náklady NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  142.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230324 9.12.2024 nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  207.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 26230003 16.2.2026 nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  123.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 202534 16.7.2025 Účtovné poradenstvo HURINES , s.r.o. 36449237  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202518 25.4.2025 preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 HURINES, s.r.o. 36449237  2,029.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202457 30.12.2024 kontrola a konzultácia za 4Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202622 14.4.2026 Odborné účtovné poradenstvo HURINES , s.r.o. 36449237  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202442 11.10.2024 kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202561 30.12.2025 kontrola a preverenie účtovných prípadov za 4Q/2025 HURINES , s.r.o. 36449237  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202434 9.7.2024 Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2451054710 17.6.2024 Nákup materiálu KONDELA s.r.o. 36409154  402.49 EUR 
Nastavenia cookies