| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
12.10.2022 |
Kúpna zmluva č. P/062/ML/2022 - Zmena v čl. IV - Čas plnenia a dodacie podmienky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
699010982 |
30.12.2025 |
certifikácia v regióne 2025 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
132.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2024 |
12.3.2024 |
Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... |
HURINES, s.r.o. |
36 449 237 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202420614 |
22.8.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,717.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431158 |
30.12.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
9,309.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420620 |
25.9.2024 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,569.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431156 |
7.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,683.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202428284 |
18.10.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,711.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 8 |
3.2.2025 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2025 |
12.1.2026 |
Zmena systému zberu triedeného odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov. |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 4 |
17.2.2023 |
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.23/2023 |
24.7.2023 |
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.25/2023 |
17.8.2023 |
Dodatok č.6 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1240979965 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1241008517 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
18.9.2025 |
Ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej dňa 20.08.2025 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2026 |
29.1.2026 |
Kúpa Ramenového nakladača s príslušenstvom |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
175,754.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2026 |
5.2.2026 |
Predmetom dodatku je zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4. |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92430184 |
22.8.2024 |
Office FTTH 8/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92400547 |
23.1.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |