| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
074092025 |
30.9.2025 |
Oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
485.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
067032024 |
5.4.2024 |
oprava vozidla |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
3,238.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004062025 |
17.6.2025 |
servisné práce + spotrebný tovar |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,861.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001032025 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024008889 |
6.5.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026658 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
43.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026824 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025007517 |
25.4.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
368.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025008038 |
7.5.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
3.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004366 |
1.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
268.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004582 |
8.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
16.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016149 |
16.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
139.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022235 |
5.11.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
121.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017336 |
30.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
2.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024023073 |
19.11.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
4.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024014672 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404003 |
6.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,368.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2407024 |
22.8.2024 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,715.34 EUR |