Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0200224 8.3.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0030125 4.2.2025 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1951024 22.10.2024 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0060125 12.2.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  861.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2041024 5.11.2024 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2051024 14.11.2024 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100624 9.7.2024 Nákup materiálu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1160724 16.7.2024 Preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0090225 21.2.2025 preprava skla J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  861.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0110225 3.3.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0370324 8.4.2024 Služby za prepravu skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1270724 29.7.2024 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0170225 11.3.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161124 6.12.2024 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0210325 17.3.2025 preprava skla J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1390724 22.8.2024 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2221124 9.12.2024 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240119 6.5.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240002 23.1.2024 Nákup náhradných dielov Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  248.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250105 11.4.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  779.10 EUR 
Nastavenia cookies