Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 240274 4.9.2024 nákup materiálu Anna Kunáková - AKUŠA 40322840  2.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240004 8.2.2024 Nákup materiálu Anna Kunáková - AKUŠA 40322840  49.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250125 25.4.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  354.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240142 21.5.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  47.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250130 7.5.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  295.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240144 4.6.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  84.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 240317 2.10.2024 nákup materiálu Akuša 40322840  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240034 21.2.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  252.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 240034 1.3.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  252.90 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240045 8.3.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  252.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 240175 2.7.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  61.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250026 4.2.2025 nákup materálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  78.16 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240377 5.11.2024 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  227.35 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240071 26.3.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  149.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250042 21.2.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  213.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 240384 21.11.2024 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  140.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 240217 29.7.2024 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  281.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250064 3.3.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  177.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240244 2.8.2024 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  151.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 240409 6.12.2024 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  6.30 EUR 
Nastavenia cookies