Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 240274 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 2.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240004 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 49.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250125 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 354.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240142 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 47.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240144 | 4.6.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 84.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240317 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Akuša | 40322840 | 34.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240034 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240034 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240045 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240175 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 61.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250026 | 4.2.2025 | nákup materálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240377 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 227.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240071 | 26.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 149.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250042 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 213.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240384 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 140.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240217 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 281.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250064 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 177.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240244 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 151.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240409 | 6.12.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 6.30 EUR |