| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250149 |
3.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,128.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250150 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,185.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250156 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
395.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250157 |
3.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
979.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250057 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
118.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025069 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030233 |
3.3.2025 |
zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250243 |
3.3.2025 |
oprava vozidla |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
1,526.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030425 |
3.3.2025 |
zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025028 |
3.3.2025 |
správa siete a PC 02/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250064 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
3.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
257.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025031350 |
3.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125006222 |
3.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422025 |
24.2.2025 |
Kuka nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
970.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522025 |
24.2.2025 |
Práce stroja + manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
437.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2025 |
24.2.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224032500 |
21.2.2025 |
zabezp. funkcie technika za 4 Q. |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501001 |
21.2.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,553.46 EUR |