| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025034 |
17.3.2025 |
gps monitoring 03/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210325 |
17.3.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92509094 |
17.3.2025 |
Office FTTH 3/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300089 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230008 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
193.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
11.3.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500042 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
685.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0170225 |
11.3.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250261 |
11.3.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,162.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501580 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
538.13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MZP-PSK-401202FQV9 |
11.3.2025 |
Zariadenie na zber odpadov "EKOS" |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
478,153.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132025 |
10.3.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
10.3.2025 |
Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
76.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025019 |
3.3.2025 |
gps monitoring 02/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2502001 |
3.3.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,154.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0110225 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250001 |
3.3.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251002034 |
3.3.2025 |
inštalácia SW MW V 25.01. |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/017 |
3.3.2025 |
servisná revízna prehliadka Proterm |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
92.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510177 |
3.3.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
3,246.27 EUR |