| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1250002423 |
5.3.2026 |
servis vozidla SL 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,257.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08 |
16.7.2025 |
za obsluhu prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
3,265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
3,268.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2900/2024 |
6.12.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
3,283.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202405002 |
21.5.2024 |
Práce v lese |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,321.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182025 |
16.9.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,352.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202507003 |
25.8.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,355.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504001 |
22.5.2025 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,368.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2862024 |
30.12.2024 |
nákup vriec na separ. zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,442.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092025 |
22.9.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
3,444.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241655 |
19.11.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,471.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1332024 |
20.3.2024 |
Oprava vozidla SL - 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,494.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862025 |
26.6.2025 |
Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832024 |
30.12.2024 |
nákup vriec na separ. zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,514.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672025 |
26.3.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,519.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
26.9.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
2.10.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250364 |
25.4.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,557.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
3,567.00 EUR |