| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250026 | 4.2.2025 | nákup materálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400247 | 5.11.2024 | nákup materálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 981.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240318 | 5.4.2024 | Nákup materiálku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 19.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024189 | 21.11.2024 | nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250237 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240118 | 23.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 37.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 704.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250114 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 176.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400286 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 701.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025327 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 23.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250359 | 22.10.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 547.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240077 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240434 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240523 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 127.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240125469 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 30.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251565 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 16.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255326 | 27.10.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 1,909.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 8,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 3,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240119 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 30.00 EUR |