| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240004 |
15.4.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,138.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025093 |
25.4.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
138.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025180 |
25.8.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
83.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
4.2.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024320 |
9.12.2024 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
270.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno-predajná zmluva |
5.12.2022 |
Nákladný automobil do 3,5 t - Renault Master |
P.H.U. Antrans Mariusz Antoszewski |
690125974 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202417 |
7.1.2025 |
náklady na doplnenie techn. plynov |
IT-FER, s.r.o. |
44629362 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0580424 |
14.5.2024 |
Náklady na prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02742024 |
2.10.2024 |
nákup 1100l MOK |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,674.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024028 |
4.9.2024 |
nákup a montáž materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/006 |
23.4.2024 |
Nákup buk lesný |
Ján Roško |
44666101 |
448.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250239 |
21.2.2025 |
nákup kancel. potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
82.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492025 |
6.10.2025 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
193.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551087225 |
7.10.2025 |
nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
236.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024008889 |
6.5.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242356 |
13.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
67.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026658 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
43.32 EUR |