Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025025 31.3.2025 kominárske práce-kontrola, revízia Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025024 31.3.2025 kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024197 5.11.2024 kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 662026 21.7.2026 KONICA Minolta bizhub IKARO s.r.o. 31656544  3,650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202434 9.7.2024 Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202442 11.10.2024 kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202457 30.12.2024 kontrola a konzultácia za 4Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202561 30.12.2025 kontrola a preverenie účtovných prípadov za 4Q/2025 HURINES , s.r.o. 36449237  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 225032493 23.12.2025 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice LIVONEC SK s.r.o. 48121347  409.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032209 6.12.2024 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice LIVONEC SK s.r.o. 48121347  415.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2024 12.3.2024 Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... HURINES, s.r.o. 36 449 237   
Detail Faktúra došlá 241006016 21.6.2024 Konzultácia k mzdovej agende IFOsoft s.r.o. 31666108  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 241006061 9.7.2024 Konzultácie k mzdovej agende IFOsoft s.r.o. 31666108  92.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 26046 21.8.2026 kreslo kancelarske Ján Štucka 37682091  262.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 422025 24.2.2025 Kuka nádoby BINS s.r.o. 45510393  970.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2026 29.1.2026 Kúpa Ramenového nakladača s príslušenstvom HYCA s.r.o. 35900008  175,754.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025164 16.7.2025 Kúpa krovinorezu Róbert Fuchs- REPO 34917250  1,099.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2Q/2024/13B 3.6.2024 Kúpna zmluva Taper, spol. s r.o. 31701515   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2025 24.3.2025 Kúpna zmluva - dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny Taper, spol. s r.o. 31701515   
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2025 25.8.2025 Kúpna zmluva - Ramenový nakladač s príslušenstvom HYCA s.r.o. 35 900 008  167,034.00 EUR 
Nastavenia cookies