| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025171 |
17.10.2025 |
kominárske práce kontrola, čistenie, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202434 |
9.7.2024 |
Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202442 |
11.10.2024 |
kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202457 |
30.12.2024 |
kontrola a konzultácia za 4Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032209 |
6.12.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
415.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2024 |
12.3.2024 |
Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... |
HURINES, s.r.o. |
36 449 237 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241006016 |
21.6.2024 |
Konzultácia k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241006061 |
9.7.2024 |
Konzultácie k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
92.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422025 |
24.2.2025 |
Kuka nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
970.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025164 |
16.7.2025 |
Kúpa krovinorezu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
1,099.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2Q/2024/13B |
3.6.2024 |
Kúpna zmluva |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2025 |
24.3.2025 |
Kúpna zmluva - dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2025 |
25.8.2025 |
Kúpna zmluva - Ramenový nakladač s príslušenstvom |
HYCA s.r.o. |
35 900 008 |
167,034.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1Q/2024/12B |
9.2.2024 |
Kúpna zmluva -dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva č. 19/2023 |
26.5.2023 |
Kúpna zmluva č. 2Q/2023/09B |
Taper, spol. s r.o. |
|
|