| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok |
31.5.2021 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KZ č.4Q/2021/04B |
18.10.2021 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva č. 1Q/2022/05B |
12.1.2022 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva č.3Q/2023/10B |
28.7.2023 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2026 |
19.2.2026 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva č.4Q/2022/08B |
2.11.2022 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva č. 3/2023 |
24.1.2023 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KZ č. D/3Q/12/TTL+/04/002 |
8.8.2012 |
Dodávka smrekovej guľatiny s kôrou |
TATRA TIMBER logistic PLUS, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva/2014 |
16.1.2014 |
Dodávka tovaru-Ihličnaté priemyselné výrezy |
HERSTEK MILAN, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
524163527 |
25.9.2024 |
dodávka vody
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
69.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163554 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
32.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52416353 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
18.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137646 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
23.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137645 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
19.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137619 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
12.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187484 |
30.12.2025 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
71.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187511 |
30.12.2025 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187512 |
30.12.2025 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8699063486 |
10.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |