Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2250035 17.3.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  656.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240091 15.4.2024 Nákup pneumatík Euroexpres 34312170  1,031.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240328 9.12.2024 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  3,890.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250047 17.3.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,420.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240092 15.4.2024 Oprava VZV Euroexpres 34312170  135.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240329 9.12.2024 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,825.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250048 17.3.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  162.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240093 15.4.2024 Pneuservisné práce VZV Euroexpres 34312170  202.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250050 17.3.2025 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,038.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240217 22.8.2024 oprava vozidla Merlo Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  274.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240215 22.8.2024 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  42.97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 932025 18.3.2024 Projektové práce na Zariadenie na zber odpadov Ing. Tibor Petrík 34312536  2,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 17.6.2024 Vypracovanie projektu Ing. Tibor Petrík 34312536  2,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 172025 27.6.2025 prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov Ing. Tibor Petrík 34312536  1,120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 36/2025 25.4.2025 Znalecký posudok Ing. Jozef Arendáč 34312544  160.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 642025 7.4.2025 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku Ing. Jozef Arendáč 34312544  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024028 4.9.2024 nákup a montáž materiálu Rudolf Dlugoš 34313711  276.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024024 16.7.2024 Oprava dverí Rudolf Dlugoš 34313711  299.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 240079 22.8.2024 oprava vozidla Róbert Budzák 34915311  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240134 22.1.2025 oprava vozidla Róbert Budzák 34915311  179.50 EUR 
Nastavenia cookies