Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 085PO590007 16.5.2024 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085PO590007 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  344,363.52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 043PO630005 20.9.2024 Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  563,940.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2025 19.9.2025 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom Zmluvy o... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 236/ZV/2024 4.7.2024 Rámcová zmluva o vkladoch č. 236/ZV/2024 Všeobecná úverová banka a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/7/2024 4.7.2024 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu Všeobecná úverová banka a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva Odberateľská 29/2023 28.11.2023 Zmluva o dielo COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402   
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2023 21.12.2023 Dodatok č.1 k zmluve o dielo COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402   
Detail Faktúra došlá 2024641 2.10.2024 big-bag vrecia Betomex spol.s.r.o. 31103952  403.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024262 17.6.2024 Nákup materiálu Betomex spol.s.r.o. 31103952  403.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1232024 20.3.2025 Vrece BIG-BAG Betomex spol.s.r.o. 31103952  357.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024094 8.4.2024 Nákup vriec Big-bag Betomex spol.s.r.o. 31103952  428.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500168 14.7.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  704.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400286 9.12.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  701.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400072 14.5.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  908.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500321 20.11.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  921.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2600030 18.3.2026 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  870.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500203 11.8.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  634.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400126 4.6.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  560.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500101 12.5.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  566.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400228 2.10.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  484.98 EUR 
Nastavenia cookies