| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2026 |
16.1.2026 |
výkon prác v ťažbovej činnosti |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0810625 |
17.6.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0850625 |
23.6.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
085PO590007 |
16.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085PO590007 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
344,363.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0892024 |
22.10.2024 |
strihanie gumených drážok |
Dujava Kovovýroba, s.r.o. |
52692612 |
24.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o dielo č. 09/2024/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2024 |
5.11.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,973.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2026 |
16.1.2026 |
výkon prác v pestovnej činnosti |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0910524 |
7.6.2024 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0920/2025 |
11.8.2025 |
analýza podzemných vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,410.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092025 |
22.9.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
3,444.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
095032025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
600.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0950625 |
14.7.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0960624 |
17.6.2024 |
Preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
097112024 |
9.12.2024 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
16,092.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
099082024 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q 2023 |
20.4.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q. 2023 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2015 |
8.4.2015 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2015 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2016 |
11.4.2016 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2016 |
Externý partner |
|
|