Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0242300358 7.6.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  105.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300451 9.7.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  120.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300541 22.8.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300725 9.10.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  99.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300818 19.11.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  190.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300910 9.12.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  407.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300994 7.1.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  65.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 0250426 17.4.2026 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  442.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300036 7.2.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  14.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300089 11.3.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  39.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300257 7.5.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  168.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300341 6.6.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300439 14.7.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  199.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300530 4.8.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  147.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300693 7.10.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  14.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300788 7.11.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  116.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300868 5.12.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  66.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0262300014 16.2.2026 nákup materilálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  86.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0262300081 5.3.2026 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0262300174 14.4.2026 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  8.00 EUR 
Nastavenia cookies