| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.12.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10112025 | 14.11.2025 | 120 L plastová nádoba | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 207.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012025 | 17.1.2025 | Nakládka a uskladnenie odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 20,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240092 | 6.2.2024 | Oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 328.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240436 | 26.3.2024 | Servisné práce Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 188.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240520 | 8.4.2024 | Oprava Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 3,051.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240547 | 15.4.2024 | Servisné práce Merlo | Servisné práce Merlo | 31413919 | 340.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240653 | 23.4.2024 | Oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 548.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241018 | 31.5.2024 | Oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,083.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241346 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241647 | 22.8.2024 | oprava vozidla Merlo | Ematech s.r.o. | 31413919 | 852.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241700 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242025 | 16.9.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 9,385.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242108 | 25.9.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 4,193.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242189 | 9.10.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,053.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242240 | 9.10.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,142.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242517 | 14.11.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,416.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242579 | 14.11.2024 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 722.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242743 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,332.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242774 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |