Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2026 21.1.2026 predávajúci zabezpečuje zber triedených zložiek komunálnych odpadov Marius Pedersen, a.s. 34115901   
Detail Faktúra došlá 1100624 9.7.2024 Nákup materiálu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100725 23.7.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1102025 6.10.2025 Nákup vriec na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  2,935.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111-2025 12.9.2025 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  125.00 EUR 
Detail Objednávka 11102025 20.10.2025 vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  2,935.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1112025 24.1.2025 Viazací drôt pre Lis Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111250264 25.4.2025 nákup matreiálu COMET OBALY s.r.o. 25887211  219.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1118260030 16.2.2026 zneškodnenie NO Marius Pedersen, a.s. 34115901  133.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1118260095 16.2.2026 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  11,780.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1118260257 18.3.2026 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  18,588.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1118260386 14.4.2026 nakladanie a vývoz odpadu, zneškodnenie Marius Pedersen, a.s. 34115901  50,530.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 17.6.2024 Vypracovanie projektu Ing. Tibor Petrík 34312536  2,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 16.7.2024 Oprava poklopu Ondrej Marek 36168475  78.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 29.7.2024 Nákup materiálu Ondrej Marek 47747676  78.00 EUR 
Detail Objednávka 112025 20.11.2025 Vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 1122025 2.12.2025 Oprava VN dopravníka RPS OSTRAVA a.s. 48190616  7,579.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124003134 8.2.2024 Dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,226.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124007322 13.3.2024 Dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,030.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Nastavenia cookies