| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2026 |
21.1.2026 |
predávajúci zabezpečuje zber triedených zložiek komunálnych odpadov |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1100624 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100725 |
23.7.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
6.10.2025 |
Nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111-2025 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
125.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
11102025 |
20.10.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112025 |
24.1.2025 |
Viazací drôt pre Lis |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111250264 |
25.4.2025 |
nákup matreiálu |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
219.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260030 |
16.2.2026 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
133.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260095 |
16.2.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,780.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260257 |
18.3.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
18,588.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260386 |
14.4.2026 |
nakladanie a vývoz odpadu, zneškodnenie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
50,530.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
112025 |
20.11.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124003134 |
8.2.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,226.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124007322 |
13.3.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124010245 |
5.4.2024 |
Služba za dobitie strav. karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |