| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8659911418 | 16.2.2024 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100224 | 16.2.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92404843 | 16.2.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20242069 | 16.2.2024 | Oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 16,333.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24016 | 16.2.2024 | Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 126.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00542024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 633.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00552024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko | BINS s.r.o. | 45510393 | 2,493.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2402006 | 16.2.2024 | Recyklácia stavebných odpadov | GP-TRANS, spol. s.r.o. | 36516732 | 2,376.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024029 | 16.2.2024 | Nakládka dreveného odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 144.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2024 | 16.2.2024 | Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 | VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. | 35832517 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/1/2024 | 14.2.2024 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240004 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 591.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240022 | 13.2.2024 | Oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 208.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240023 | 13.2.2024 | Oprava vozidiel | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,004.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 13.2.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,750.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002502 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,283.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002501 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,277.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659911418 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212024 | 13.2.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,598.45 EUR |