Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20240309 5.4.2024 Služby čistenie v lese Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  672.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/1/2024 23.1.2024 Služba prepravy na rok 2024 J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024082 23.4.2024 Śkolenie zamestnancov s preukazom Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  336.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 562025 26.6.2025 Sieť na nadstavbu vozidla KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858  155.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411055 9.12.2024 servisné práce na vozidle Petros service s.r.o. 50389840  48.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 732024 18.3.2024 Servisné práce na MČOV I.SEMEX, a.s. 35756586  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22024 13.3.2024 Servisné práce na MČOV I.SEMEX, a.s. 35756586  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101240436 26.3.2024 Servisné práce Merlo Ematech, s.r.o. 31413919  188.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 101240547 15.4.2024 Servisné práce Merlo Servisné práce Merlo 31413919  340.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 004062025 17.6.2025 servisné práce + spotrebný tovar REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  3,861.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/017 3.3.2025 servisná revízna prehliadka Proterm EEP-ELEKTRO s.r.o. 47995246  92.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 532024 18.3.2024 servisná prehliadka SEKO AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  500.97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6/1/2024 8.1.2024 Servis, prehliadka, oprava brán MONTERBAU s.r.o. 48166677  910.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202420955 16.7.2024 Servis vozidla ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750  327.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050163 17.6.2025 servis vozidla PROCAR, a.s. 36384992  120.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050162 17.6.2025 servis vozidla PROCAR, a.s. 36384992  115.13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 862025 26.6.2025 Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku RB-TECHNIK 53216555  3,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202412457 18.10.2024 servis kopírky IKARO s.r.o. 31656544  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá OF2025078 27.6.2025 servis auta SL 313 CC RB-TECHNIK s.r.o. 53216555  4,305.00 EUR 
Nastavenia cookies