| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5847134674 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
322.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10014793901 |
16.2.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1959887923 |
26.3.2024 |
Telefónne poplatky
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5893896594 |
7.5.2026 |
telefóne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
299.46 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.2 |
1.7.2016 |
Technické poznámky-mení sa čas plnenie |
Vladimír Rydzik |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 KP č. 052016 |
1.4.2016 |
Technické podmienky dodávky sa mení čas plnenia |
Vladimír Rydzik |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262429 |
4.6.2026 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2027 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
48.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252628 |
6.6.2025 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2026 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5856431078 |
12.9.2025 |
tefefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
299.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Anton Pivovar |
34308300 |
221.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2025 |
14.7.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,678.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202408001 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,279.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Adrián Duračinský |
46775242 |
2,114.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,523.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2024 |
13.12.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,620.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2026 |
18.6.2026 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,839.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202412001 |
30.12.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
5,046.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240006 |
14.5.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
5,019.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052024 |
14.5.2024 |
Ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,894.05 EUR |