Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 03/2016 Lesy 15.1.2016 Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, borovica, smrekovec, príp. listnatá vláknina LESPOL-OLH, s.r.o. Bardejov    
Detail Zmluva Odberateľská KP č. 06/2022/ Lesy 11.1.2022 Dodávka drevnej hmoty LESNI, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 10/2023 3.2.2023 Sortimenty drevnej hmoty. LESNI, s.r.o. 45245061   
Detail Faktúra došlá 2024085 23.1.2024 Predplatné časopisu LES LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911  39.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250100633 1.12.2025 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  32.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 250102766 5.12.2025 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  349.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2024 8.8.2024 Zmluva o dielo : Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch- Stará Ľubovňa L&M Gold s.r.o. 54581460  349,911.86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2025 13.2.2025 Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu KRONOSPAN, s.r.o. 36059323   
Detail Objednávka vyšlá 562025 26.6.2025 Sieť na nadstavbu vozidla KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858  155.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112423248 22.1.2025 zhodnotenie plastov KOSIT a.s. 36205214  2,152.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2451054710 17.6.2024 Nákup materiálu KONDELA s.r.o. 36409154  402.49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1492025 6.10.2025 Nákup kancelárskeho nábytku Kondela s.r.o. 36409154  193.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2551087225 7.10.2025 nákup kancelárskeho nábytku Kondela s.r.o. 36409154  236.98 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 12/2012 Lesy 1.8.2012 Dodávka SM/JD , Agregát, vláknina Klausner G.m.b.h.    
Detail Faktúra došlá 2025172 17.10.2025 kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025025 31.3.2025 kominárske práce-kontrola, revízia Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025024 31.3.2025 kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024197 5.11.2024 kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024196 5.11.2024 kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  52.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024037 26.3.2024 Revízie komína Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Nastavenia cookies