|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
202503001 |
25.4.2025 |
Pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,396.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202405002 |
21.5.2024 |
Práce v lese |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,321.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202409001 |
25.9.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
7,262.14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.02/2025/Lesy |
20.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 02/2025/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.04/2025/Lesy |
20.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 04/2025/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
202412002 |
22.1.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
2,430.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202406001 |
21.6.2024 |
Ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,296.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202410001 |
18.10.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,242.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202501001 |
21.2.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,553.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202411001 |
19.11.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,959.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202407001 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
1,502.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202411003 |
29.11.2024 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,638.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 1/ZOH/2014 |
5.8.2014 |
Vykonávanie zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie odpadov |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
2,672.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
26.3.2025 |
nákup KUKA nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
31.3.2025 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup tovaru |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,077.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03492024 |
13.12.2024 |
1100 L MOK na komunálny odpad |
BINS s.r.o. |
45510393 |
5,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03482024 |
13.12.2024 |
1100 MOK nádoby žlté, modré, zelené |
BINS s.r.o. |
45510393 |
18,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01372024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3,720.00 EUR |