Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 524113855 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  21.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 525166782 30.9.2025 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  22.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 525166784 30.9.2025 spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  19.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 525142904 14.7.2025 spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  15.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 525142877 14.7.2025 spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  108.67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2025 15.7.2025 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2025 15.7.2025 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 085PO590007 16.5.2024 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085PO590007 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  344,363.52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 043PO630005 20.9.2024 Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  563,940.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2025 19.9.2025 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom Zmluvy o... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 240101844 29.11.2024 nákup pneumatík PNEU Ok - shop s.r.o. 26818701  389.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411055 9.12.2024 servisné práce na vozidle Petros service s.r.o. 50389840  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 35-2025 25.4.2025 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  92.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 184-2024 30.12.2024 nákup hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 197-2024 30.12.2024 výroba hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2024 13.2.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50-2024 17.6.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 64-2024 17.6.2024 Práce s bagrom Petrilák Jozef 10771000  4,652.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 121-2024 11.10.2024 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  80.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 111-2025 12.9.2025 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  125.00 EUR 
Nastavenia cookies