Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1202500138 23.6.2025 prenájom motorového vozidla SL 534 BN 05/2025 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500139 23.6.2025 prenájom motorového vozidla SL 534 BN 06/2025 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500140 23.6.2025 prenájom motorového vozidla SL 149 BL 04/2025 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500141 23.6.2025 prenájom motorového vozidla SL 149 BL 05/2025 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500142 23.6.2025 prenájom motorového vozidla SL 149 BL 06/2025 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva č. 18/2023 12.5.2023 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č.22/2023 4.7.2023 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci za účelom kúpy nového zberového vozidla Mesto Stará Ľubovňa 00330167  75,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3240000480 4.6.2024 Školenie Slovenská poľnohospodárska univerzita 00397482  350.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 632024 18.3.2024 Dodávka náhradných dielov MČOV EKOPROGRES 00586374  253.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/0039 13.3.2024 Oprava čerpadla EKOPREGRES 00586374  304.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 6862182803 22.8.2024 nájomné ocel.fliaš r.2024 Messer Tatragas, spol.s.r.o. 00685852  84.84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 232025 10.3.2025 Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) Ing. Anna Kleinová 1023615538  76.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024033 23.4.2024 Polohopisný a výškopisný plán Miroslav Sčurka 10768394  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 35-2025 25.4.2025 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  92.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 184-2024 30.12.2024 nákup hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 197-2024 30.12.2024 výroba hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2024 13.2.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50-2024 17.6.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 64-2024 17.6.2024 Práce s bagrom Petrilák Jozef 10771000  4,652.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 121-2024 11.10.2024 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  80.40 EUR 
Nastavenia cookies