|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1202500138 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1202500139 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1202500140 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1202500141 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1202500142 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva č. 18/2023 |
12.5.2023 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č.22/2023 |
4.7.2023 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci za účelom kúpy nového zberového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
75,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3240000480 |
4.6.2024 |
Školenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita |
00397482 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
632024 |
18.3.2024 |
Dodávka náhradných dielov MČOV |
EKOPROGRES |
00586374 |
253.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024/0039 |
13.3.2024 |
Oprava čerpadla |
EKOPREGRES |
00586374 |
304.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6862182803 |
22.8.2024 |
nájomné ocel.fliaš r.2024 |
Messer Tatragas, spol.s.r.o. |
00685852 |
84.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
10.3.2025 |
Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
76.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024033 |
23.4.2024 |
Polohopisný a výškopisný plán |
Miroslav Sčurka |
10768394 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35-2025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50-2024 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
64-2024 |
17.6.2024 |
Práce s bagrom |
Petrilák Jozef |
10771000 |
4,652.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |