| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6126000634 |
16.2.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126002165 |
1.4.2026 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621/2024 |
14.5.2024 |
Analýza pozemnych vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,517.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622 |
30.12.2025 |
zhodnotenie odpadu |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
596.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
626/2024 |
8.4.2024 |
Likvidácia NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,656.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632024 |
18.3.2024 |
Dodávka náhradných dielov MČOV |
EKOPROGRES |
00586374 |
253.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632025 |
24.3.2025 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku, havarijného plánu, v ypracovanie žiadosti o súhlas na... |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64-2024 |
17.6.2024 |
Práce s bagrom |
Petrilák Jozef |
10771000 |
4,652.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642024 |
8.4.2024 |
Preprava dreva |
Vladimír Rydzik |
36168475 |
624.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642025 |
7.4.2025 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652025 |
19.5.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
25.7.2025 |
čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672025 |
26.3.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,519.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6862182803 |
22.8.2024 |
nájomné ocel.fliaš r.2024 |
Messer Tatragas, spol.s.r.o. |
00685852 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
699010982 |
30.12.2025 |
certifikácia v regióne 2025 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
132.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2025 |
11.8.2025 |
za pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
480.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055055433 |
22.12.2025 |
Oprava stroja |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
2,231.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055056094 |
27.1.2026 |
oprava separator SEKO |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
472.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7102025 |
20.11.2025 |
práce s kolesovým traktorom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,172.50 EUR |