| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5833456360 |
31.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
354.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5842540101 |
3.6.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
253.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5847134674 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
322.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5851776192 |
4.8.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
306.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5856431078 |
12.9.2025 |
tefefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
299.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5859195610 |
1.4.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5861085408 |
30.9.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
298.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5865759526 |
7.11.2025 |
Telefónne popolatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5870441109 |
2.12.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5875135149 |
8.1.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
292.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5879812934 |
3.2.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
293.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5884497863 |
18.3.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
297.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592025 |
19.9.2025 |
Prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
1,626.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2025 |
1.9.2025 |
zhotovenie dreveného prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112025 |
20.11.2025 |
Zaslepenie plynovej prípojky DN 50 v objekte zariadenie na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612025 |
9.1.2025 |
Práce na čistení plastového a papierového odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
77,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005059 |
7.11.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005910 |
2.12.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,024.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125006781 |
8.1.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,107.69 EUR |