| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
253722 |
7.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2540272 |
3.6.2025 |
Nákup materiálu |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
950.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551087225 |
7.10.2025 |
nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
236.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255326 |
27.10.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
1,909.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256096 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
175.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2025 |
26.3.2025 |
odborné stanovisko |
Ing. Anna Kleinová |
|
76.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2026 |
19.3.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,929.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260001 |
3.2.2026 |
Upgrade software |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600014 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
669.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600030 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
870.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260006 |
27.1.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
705.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260006880 |
3.2.2026 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
304.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600072 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
840.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260012 |
18.3.2026 |
zhodnotenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,684.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260015 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Ľubomír Kunák-AGRO-LES |
30612390 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260017 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
163.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260034 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260034838 |
14.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
149.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260037372 |
17.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
55.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260058 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
75.30 EUR |