Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024134 4.9.2024 nákup materiálu Slavomír Hrebík-HIT 46859314  648.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024135 29.7.2024 spracovanie plastov Hinkom s.r.o. 50691872  3,690.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024140 4.9.2024 GPS monitoring august 2024 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024144 7.1.2025 prenájom priestorov- školenie Mary Ann Gurega 37681737  2,565.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024146 4.9.2024 správa siete a pc Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024147 19.11.2024 deratizačné práce Lukáš Šujeta - Beskyd 44407513  396.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024149 8.4.2024 Tlačivo druhotnej suroviny Ján Pavlovský 43531041  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024151 2.7.2024 Preprava EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024156 2.10.2024 gps monitoring september 2024 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024157 6.5.2024 nákup materiálu, samolepky KO David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  26.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024157 21.11.2024 nákup prac. odevu Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  350.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024159 2.10.2024 správa siete a PC Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024161 21.11.2024 nákup prac. odevu Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  577.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202417 7.1.2025 náklady na doplnenie techn. plynov IT-FER, s.r.o. 44629362  1,368.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024170 26.9.2024 MBÚ plastov Hinkom s.r.o. 50691872  3,548.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024170 2.10.2024 MBÚ plastov Hinkom s.r.o. 50691872  3,548.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024175 10.12.2024 ochranná pracovná obuv a odev Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024177 5.11.2024 Gps monitoring za október 2024 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024182 5.11.2024 správa siete a pc Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024182 29.7.2024 preprava odpadu EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Nastavenia cookies